за период с 1 января по 31 декабря 2007г.
| КОДЫ | ||
| Форма №5 по ОКУД | 0710005 | |
| Дата (год, месяц, число) | 2007.12.31 | |
| Организация ОАО "Стройизоляция" | по ОКПО | 51589494 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6164080609\616401001 |
| Вид деятельности - Разборка и снос зданий, расчистка строит. участков | по ОКВЭД | 45,11,1;20,30,125,21 |
| Организационно-правовая форма - ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Здания | 070 | 819 | 819 | ||
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 170 | 29 | 142 | |
| Машины и оборудования | 080 | 1617 | 1617 | ||
| Транспортные средства | 085 | 960 | 6 | 954 | |
| Производственныйи хозяйственный инвентарь | 090 | 68 | 68 | ||
| Итого | 130 | 3634 | 35 | 3600 |
|
|
года |
периода | |
|
|
| ||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 1265 | 1745 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 204 | 246 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 1019 | 779 |
| других | 143 | 42 | 721 |
Финансовые вложения
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 510 | 703 | 628 | ||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 70 | - | ||
| Итого | 540 | 703 | 628 | ||
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность: краткосрочная всего |
610 | 7606 | 2891 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 5424 | 2792 |
| прочая | 613 | 2128 | 99 |
| Итого | 630 | 7606 | 2891 |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная всего |
640 | 14173 | 5365 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 11860 | 4358 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 157 | 94 |
| прочая | 546 | 2156 | 913 |
| Итого | 660 | 14173 | 5365 |
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| Материальные затраты | 710 | 14362 | 39042 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 8591 | 4817 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1500 | 1363 |
| Амортизация | 740 | 508 | 285 |
| Прочие затраты | 750 | 464 | 2604 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 25424 | 48111 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов |
766 | 21 | |
Обеспечения
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| Полученные - всего | 810 | 75 | |
| в том числе: векселя | 811 | 75 | |
Руководитель Албул Д.В.
Главный бухгалтер Водопьянова И.Н.
"24" марта 2008г.
